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    2022年中共湖南省委外事工作委員會(huì )辦公室部門(mén)預算

    • 索引號:430S00/2022-868780
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    • 發(fā)文日期: 2022-02-17 17:02
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    • 主題詞:
    • 名稱(chēng): 2022年中共湖南省委外事工作委員會(huì )辦公室部門(mén)預算

    目 錄

        第一部分 2022年部門(mén)預算說(shuō)明 

        第二部分 2022年部門(mén)預算表
        1、收支總表
        2、收入總表
        3、支出總表
        4、支出預算分類(lèi)匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類(lèi))
        5、支出預算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi))
        6、財政撥款收支總表
        7、一般公共預算支出表
        8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類(lèi))
        9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi))
        10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個(gè)人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類(lèi))
        11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個(gè)人和家庭的補助)(按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi))
        12、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預算經(jīng)濟分類(lèi))
        13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi))
        14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
        15、政府性基金預算支出表
        16、政府性基金預算支出分類(lèi)匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類(lèi))
        17、政府性基金預算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi))
        18、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出表
        19、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金預算支出表
        20、省級專(zhuān)項資金預算匯總表
        21、省級專(zhuān)項資金績(jì)效目標表
        22、其他項目支出績(jì)效目標表
        23、部門(mén)整體支出績(jì)效目標表

        注:以上部門(mén)預算報表中,空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

    第一部分 2022年部門(mén)預算說(shuō)明

        一、部門(mén)基本概況

        (一)職能職責。

        1.貫徹執行黨和國家外事和港澳工作方針、政策、法規以及省委、省政府關(guān)于外事和港澳工作的決策部署,監督和指導其在全省的落實(shí)情況;起草我省有關(guān)外事和港澳工作的地方性法規、規章草案;審核全省各市州和部門(mén)制定的涉外涉港澳的有關(guān)政策;審核各部門(mén)、各單位報請省委、省政府審批的外事文件。
    2.圍繞全省經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展和對外開(kāi)放,進(jìn)行外事和港澳情況調研,為省委、省政府外事和港澳工作決策提供建議;制定全省外事和港澳工作發(fā)展規劃;負責省委外事工作委員會(huì )的日常工作;協(xié)調處理全省重大涉外涉港澳事務(wù)。

        3.負責組織接待來(lái)我省訪(fǎng)問(wèn)的國賓、黨賓和其他重要外賓、港澳同胞;統籌安排省委、省人大、省政府、省政協(xié)領(lǐng)導人的外事活動(dòng)及港澳知名人士的有關(guān)事宜;指導市州和省直各部門(mén)做好外事接待及禮賓工作。

        4.歸口管理全省因公出國(境)工作;協(xié)助省委外事工作委員會(huì )制定省級領(lǐng)導出訪(fǎng)計劃,統籌安排省級領(lǐng)導因公出訪(fǎng)工作;在中央和省委、省政府授權范圍內,審核、審批我省人員因公出國、赴港澳的有關(guān)事宜;負責頒發(fā)、管理因公護照和因公赴港澳通行證;負責全省具有因公出國(境)任務(wù)審批權單位的業(yè)務(wù)指導和監督工作;會(huì )同有關(guān)部門(mén)監督、檢查全省因公出訪(fǎng)情況;協(xié)同有關(guān)部門(mén)對違反規定、弄虛作假的因公出國(境)團組和人員進(jìn)行查處 。

        5.負責管理全省與外國駐華使領(lǐng)館和我國駐外國使領(lǐng)館的聯(lián)絡(luò )工作;負責管理邀請外國人來(lái)訪(fǎng)的簽證通知函電及相關(guān)事項;協(xié)調處理在湘外國機構、人員的涉外案(事)件及我省機構、公民在海外的領(lǐng)事保護工作;依法承擔來(lái)湘采訪(fǎng)的外國及港澳記者、外國駐湘新聞機構和常駐記者的有關(guān)管理工作,牽頭協(xié)調管理社會(huì )組織參加國際非政府組織活動(dòng)的工作;審核在湘舉辦的國際會(huì )議;協(xié)同有關(guān)部門(mén)反邪教、反恐怖等專(zhuān)項工作中的涉外事務(wù);指導和參與全省涉外應急預案的制定和實(shí)施;協(xié)同管理外國專(zhuān)家及全省口岸的相關(guān)外事業(yè)務(wù)。

        6.配合和協(xié)助省委外宣部門(mén)做好對外宣傳和群眾性外事教育工作;開(kāi)展對國際形勢、地區和國別政策、國際熱點(diǎn)問(wèn)題的綜合研究,并向有關(guān)部門(mén)提供國際形勢、對外政策及港澳事務(wù)的宣傳材料和對外表態(tài)、宣傳報道口徑;協(xié)同審核重要涉外報道稿件和其他有關(guān)文稿;會(huì )同有關(guān)部門(mén)做好全省涉外參觀(guān)點(diǎn)的開(kāi)辟、調整和有關(guān)管理工作。

        7.歸口管理全省友好城市工作,指導協(xié)調全省與外國友好城市、友好省州(縣)以及其他友好單位的交往活動(dòng);指導民間對外友好交往工作,開(kāi)展多邊、雙邊國際交流。

        8.統籌協(xié)調省政府各部門(mén)和市州人民政府與港澳地區的工作聯(lián)系及有關(guān)業(yè)務(wù)往來(lái);負責我省與中央駐港澳機構的聯(lián)絡(luò )工作;研究提出促進(jìn)我省與港澳地區經(jīng)濟、技術(shù)、文化交流合作的意見(jiàn)建議;依法維護在湘港澳同胞及其眷屬的合法權益;對我省駐港澳機構提出的有關(guān)事宜提供意見(jiàn)、建議和工作協(xié)助。

        9.負責對外事干部、涉外人員以及因公出國(境)團組和人員進(jìn)行對外政策和外事紀律教育,負責組織外事干部及翻譯人員的業(yè)務(wù)培訓;協(xié)助做好我省黨政干部國際形勢、外事政策等教育;配合相關(guān)部門(mén)監督檢查外事紀律及涉外保密制度的執行情況;承辦駐外使領(lǐng)館外交和工勤人員在我省的選派工作;承辦全省翻譯系列專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審的有關(guān)工作。

        10.負責邀請外國副部級及以上官員、外國駐華大使(總領(lǐng)事)來(lái)湘訪(fǎng)問(wèn)的相關(guān)事項。

        11.承辦省委、省政府交辦的其他事項。

        (二)機構設置

        中共湖南省委外事工作委員會(huì )辦公室共有內設機構8個(gè),包括:秘書(shū)處(統籌協(xié)調處)、涉外管理與領(lǐng)事處、出國管理處(護照簽證處)、新聞文化處、歐洲處、美洲大洋洲處、亞洲非洲處、港澳事務(wù)處,另設機關(guān)黨委(人事處)。湖南省人民對外友好協(xié)會(huì )(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省友協(xié)”)是從事民間對外交往的全省性人民團體,在省委、省政府領(lǐng)導下,由省委外事辦代管,省友協(xié)辦公室是其辦事機構。

        二、部門(mén)預算單位構成

        本部門(mén)預算為匯總預算,納入編制范圍的預算單位包括:

        1、中共湖南省委外事工作委員會(huì )辦公室部門(mén)本級;

        2、湖南省外事僑務(wù)辦公室出國(境)服務(wù)中心。

        三、部門(mén)收支總體情況

        (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營(yíng)預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預算3516.74萬(wàn)元,其中,一般公共預算撥款3466.13萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款0萬(wàn)元,納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入6萬(wàn)元,上年結轉結余44.61萬(wàn)元。收入較去年減少722.99萬(wàn)元,主要是:

         1.原所屬事業(yè)單位湖南省七三一辦公室從本部門(mén)劃轉到省教育廳部門(mén),相應經(jīng)費從本部門(mén)劃出,收入減少595.02萬(wàn)元,其中:一般公共預算撥款195.02萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入400萬(wàn)元;

        2.考慮疫情影響,預計本年非稅收入減少49.44萬(wàn)元;

        3.人員調離和退休減少相關(guān)經(jīng)費70萬(wàn)元;

        4.上年結轉結余減少等。

        (二)支出預算:2022年本部門(mén)支出預算3516.74萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)2976.24萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)158.5萬(wàn)元,衛生健康202萬(wàn)元,住房保障180萬(wàn)元。支出較去年減少722.99萬(wàn)元,主要是:

        1.原所屬事業(yè)單位湖南省七三一辦公室從本部門(mén)劃轉到省教育廳部門(mén),相應經(jīng)費從本部門(mén)劃出,支出減少595.02萬(wàn)元;

        2.考慮疫情影響,預計本年非稅收入支出減少49.44萬(wàn)元;

        3.人員調離和退休減少相關(guān)支出70萬(wàn)元;

        4.上年結轉結余減少等。

        四、一般公共預算撥款支出

        2022年本部門(mén)一般公共預算撥款支出預算3510.74萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出2970.24萬(wàn)元,占84.61%;社會(huì )保障和就業(yè)支出158.5萬(wàn)元,占4.51%;衛生健康支出202萬(wàn)元,占5.75%;住房保障支出180萬(wàn)元,占5.13%。具體安排情況如下:

        (一)基本支出:2022年本部門(mén)基本支出預算數2446.13萬(wàn)元,主要是為保障部門(mén)正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。

        (二)項目支出:2022年本部門(mén)項目支出預算1064.61萬(wàn)元,主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項、專(zhuān)項業(yè)務(wù)費、基本建設支出等,其中:業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出794.56萬(wàn)元,主要用于外賓接待、機關(guān)黨建、鄉村振興等方面;開(kāi)放型經(jīng)濟與流通產(chǎn)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項支出270萬(wàn)元,主要用于因公出國系統運維、對外交流活動(dòng)等方面;其他事業(yè)類(lèi)發(fā)展資金支出0.05萬(wàn)元,主要用于跨年退單結余資金。

        五、政府性基金預算支出

        本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

        六、其他重要事項的情況說(shuō)明

        (一)機關(guān)運行經(jīng)費:2022年本部門(mén)機關(guān)本級、湖南省外事僑務(wù)辦公室出國(境)服務(wù)中心等2家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費737.29萬(wàn)元,比上年預算減少69.61萬(wàn)元,下降8.63%,主要是原所屬事業(yè)單位湖南省七三一辦公室從本部門(mén)劃轉到省教育廳部門(mén),相應支出減少。

        (二)“三公”經(jīng)費預算:2022年本部門(mén)機關(guān)本級、湖南省外事僑務(wù)辦公室出國(境)服務(wù)中心等2家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數為465.71萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費190.71萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行費75萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行費75萬(wàn)元),因公出國(境)費200萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少4萬(wàn)元,主要是原所屬事業(yè)單位湖南省七三一辦公室從本部門(mén)劃轉到省教育廳部門(mén),相應支出減少。

        (三)一般性支出情況:2022年本部門(mén)會(huì )議費預算10萬(wàn)元,擬召開(kāi)年度外事委、與外賓會(huì )見(jiàn)和簽約等會(huì )議,人數150人,內容為省委外事工作委員會(huì )年度會(huì )議、與訪(fǎng)湘外賓會(huì )見(jiàn)、與外賓簽訂相關(guān)協(xié)議、工作布置等會(huì )議;培訓費預算10萬(wàn)元,擬開(kāi)展全省外事港澳干部培訓班、涉外管理及海外利益保護培訓班等,人數約200人,內容為對全省外事系統相關(guān)領(lǐng)導和工作人員開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓;未計劃舉辦節慶、晚會(huì )、論壇、賽事活動(dòng)。

        (四)政府采購情況:2022年本部門(mén)政府采購預算總額0萬(wàn)元,其中,貨物類(lèi)采購預算0萬(wàn)元;工程類(lèi)采購預算0萬(wàn)元;服務(wù)類(lèi)采購預算0萬(wàn)元。

        (五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)9輛,其中,機要通信用車(chē)0輛,應急保障用車(chē)0輛,執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規定配備的公務(wù)用車(chē)9輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺,單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺。2022年無(wú)計劃新增配置公務(wù)用車(chē);無(wú)計劃配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備和單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備。

        (六)預算績(jì)效目標說(shuō)明:本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jì)效目標管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jì)效目標的金額為3516.74萬(wàn)元,其中,基本支出2452.13萬(wàn)元,項目支出1064.61萬(wàn)元,具體績(jì)效目標詳見(jiàn)報表。

        (七)其他:表15政府性基金預算支出表、表16政府性基金預算支出分類(lèi)匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類(lèi))、表17政府性基金預算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi))、表18國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出表、表19財政專(zhuān)戶(hù)管理資金預算支出表、表20省級專(zhuān)項資金預算匯總表均為空表,這是由于本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支,其中,表20省級專(zhuān)項資金預算匯總表數據由專(zhuān)項資金主管部門(mén)公開(kāi)。

        七、名詞解釋

        1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門(mén)的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

        2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

    第二部分 2022年部門(mén)預算表


        


    中共湖南省委外事工作委員會(huì )辦公室部門(mén)2022年部門(mén)預算表


    中共湖南省委外事工作委員會(huì )辦公室部門(mén)2022年部門(mén)預算表v2.xlsx

    2022年中共湖南省委外事工作委員會(huì )辦公室部門(mén)預算

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