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    2021年度湖南省外事僑務(wù)辦公室出國(境)服務(wù)中心單位決算

    • 索引號:430S00/2022-04003646
    • 題裁分類(lèi):
    • 發(fā)布機構:
    • 發(fā)文日期: 2022-09-15 16:09
    • 主題分類(lèi):
    • 主題詞:
    • 名稱(chēng): 2021年度湖南省外事僑務(wù)辦公室出國(境)服務(wù)中心單位決算

    目錄

        第一部分湖南省外事僑務(wù)辦公室出國(境)服務(wù)中心概況
            一、單位職責
            二、機構設置
        第二部分2021年度單位決算表
            一、收入支出決算總表
            二、收入決算表
            三、支出決算表
            四、財政撥款收入支出決算總表
            五、一般公共預算財政撥款支出決算表
            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
            七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
            八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
            九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表
        第三部分2021年度單位決算情況說(shuō)明
            一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
            二、收入決算情況說(shuō)明
            三、支出決算情況說(shuō)明
            四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
            五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明
            六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
            七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明
            八、政府性基金預算收入支出決算情況
            九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明
            十、一般性支出情況說(shuō)明
            十一、政府采購支出說(shuō)明
            十二、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
           十三、2021年度預算績(jì)效情況說(shuō)明
        第四部分名詞解釋
        第五部分附件





    第一部分
    湖南省外事僑務(wù)辦公室出國(境)服務(wù)中心概況

        一、單位職責

        湖南省外事僑務(wù)辦公室出國(境)服務(wù)中心(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中心”)是中共湖南省委外事工作委員會(huì )辦公室下屬的二級機構,屬于公益二類(lèi)事業(yè)單位。中心負責我省因公護照及赴港澳通行證的制作,代辦出國簽證服務(wù),代辦涉外公證文書(shū)的領(lǐng)事認證,負責“APEC商務(wù)旅行卡”的申辦和代辦其簽證服務(wù)等涉外服務(wù)工作。

        二、機構設置及決算單位構成

        (一)內設機構設置。中心內設機構包括:辦公室、財務(wù)室、護照簽證部、領(lǐng)事服務(wù)部。

        (二)決算單位構成。中心2021年單位決算匯總公開(kāi)單位構成包括:湖南省外事僑務(wù)辦公室出國(境)服務(wù)中心本單位。




    第二部分
    單位決算表
























    第三部分
    2021年度單位決算情況說(shuō)明


        一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

        2021年度收、支總計380.68萬(wàn)元。與上年相比,增加562.09萬(wàn)元,減少59.62%,主要是一般公共服務(wù)支出中的事業(yè)運行減少。

        二、收入決算情況說(shuō)明

        本年收入合計380.17萬(wàn)元,其中:財政撥款收入370.28萬(wàn)元,占97.4%;經(jīng)營(yíng)收入9.89萬(wàn)元,占2.6%。

        三、支出決算情況說(shuō)明

        本年支出合計439.58萬(wàn)元,其中:基本支出279.27萬(wàn)元,占63.5%;項目支出0萬(wàn)元;經(jīng)營(yíng)支出160.31萬(wàn)元,占36.5%。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

        2021年度財政撥款收、支總計380.68萬(wàn)元,與上年相比,減少562.09萬(wàn)元,減少59.62%,主要是一般公共服務(wù)支出中的事業(yè)運行減少。

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

        (一)財政撥款支出決算總體情況
    2021年度財政撥款支出279.27萬(wàn)元,占本年支出合計的63.53%,與上年相比,財政撥款支出減少251.33萬(wàn)元,減少47.37%,主要是減少了一般公共服務(wù)支出中的事業(yè)運行支出及其他涉外發(fā)展服務(wù)支出。

        (二)財政撥款支出決算結構情況
    2021年度財政撥款支出279.27萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出165.78萬(wàn)元,占59.36%;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出41.75萬(wàn)元,占14.95%;衛生健康支出20萬(wàn)元,占7.16%,住房保障(類(lèi))支出51.74萬(wàn)元,占18.53%。

        (三)財政撥款支出決算具體情況

        2021年度財政撥款支出年初預算數為370.80萬(wàn)元,支出決算數為279.27萬(wàn)元,完成年初預算的75.32%,其中:

        1、一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)。年初預算為221.06萬(wàn)元,支出決算為165.78萬(wàn)元,完成年初預算的75%,決算數小于年初預算數的主要原因是受疫情的影響非稅收入短收。

        2、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為35萬(wàn)元,支出決算為35萬(wàn)元,完成年初預算的100%。

        3、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預算為18萬(wàn)元,支出決算為6.75萬(wàn)元,完成年初預算的37.5%,決算數小于年初預算數的主要原因是受疫情的影響非稅收入短收。

        4、衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療支出(款)事業(yè)單位醫療繳費支出(項)。年初預算45萬(wàn)元,支出決算20萬(wàn),完成年初預算的44.44%,決算數小于年初預算數的主要原因是受疫情的影響非稅收入短收。

        5、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算51.74萬(wàn)元,支出決算51.74萬(wàn)元,完成年初預算的100%。

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        2021年度財政撥款基本支出279.27萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費275.80萬(wàn)元,占基本支出的98.76%,主要包括基本工資、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、住房公積金;公用經(jīng)費3.47萬(wàn)元,占基本支出的1.24%,主要包括辦公費、印刷費、水費、郵電費、差旅費、維護(修)費、公務(wù)接待費、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

        七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

        (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

        “三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1.5萬(wàn)元,支出決算為0.08萬(wàn)元,完成預算的5.33%,其中:

        因公出國(境)費支出預算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)。

        公務(wù)接待費支出預算為1萬(wàn)元,支出決算為0.08萬(wàn)元,完成預算的0.08%,決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響來(lái)訪(fǎng)人數減少,同時(shí)厲行節約;與上年相比減少0.09萬(wàn)元,減少53%,減少的主要原因是受疫情影響來(lái)訪(fǎng)人數減少,同時(shí)厲行節約,縮減開(kāi)支。

        公務(wù)用車(chē)購置費及運行維護費支出預算為0.5萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預算的0%,決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響業(yè)務(wù)量減少,車(chē)輛使用頻率降低;與上年相比減少1.24萬(wàn)元,減少100%,減少的主要原因是受疫情影響業(yè)務(wù)量減少,車(chē)輛使用頻率降低,同時(shí)厲行節約,縮減開(kāi)支。

        (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

        2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)接待費支出決算0.08萬(wàn)元,占100%;公務(wù)用車(chē)購置費及運行維護費支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:

        1、因公出國(境)費支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(境)團組0個(gè),累計0人次。

        2、公務(wù)接待費支出決算為0.08萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪(fǎng)團組2個(gè)、來(lái)賓8人次,主要是外事服務(wù)綜合管理系統建設中和北京軟件公司派駐的開(kāi)發(fā)人員進(jìn)行溝通發(fā)生的接待支出。

        3、公務(wù)用車(chē)購置費及運行維護費支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購置數為0臺,公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運行維護費0萬(wàn)元。截止2021年12月31日,我單位開(kāi)支財政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。

        八、政府性基金預算收入支出決算情況

        本單位無(wú)政府性基金收支。

        九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明

        本單位2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出3.47萬(wàn),比年初預算減少91.53萬(wàn),主要原因是受疫情影響非稅收入短收。

        十、一般性支出情況

        本單位2021年無(wú)會(huì )議費、培訓費支出。

        十一、政府采購支出說(shuō)明

        本單位2021年度政府采購預算總額0萬(wàn)元,其中,貨物類(lèi)采購預算0萬(wàn)元;工程類(lèi)采購預算0萬(wàn)元;服務(wù)類(lèi)采購預算0萬(wàn)元。

        十二、國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

        截至2021年12月31日,本單位共有車(chē)輛1輛,為其他用車(chē),其他用車(chē)主要是用于機要通信和應急保障之外公務(wù)用途的車(chē)輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套)。

        十三、2021年度預算績(jì)效情況說(shuō)明

        根據《湖南省財政廳關(guān)于開(kāi)展2021年度部門(mén)整體支出績(jì)效自評工作的通知》(湘財績(jì)〔2022〕1號)的文件精神,我單位對2021年度單位整體支出情況進(jìn)行了績(jì)效自評。

        績(jì)效評價(jià)顯示,2021年在省委外事辦的精心領(lǐng)導和機關(guān)各處室的關(guān)心支持下,出國(境)服務(wù)中心按照年初計劃開(kāi)展工作,取得了良好效果。雖然受疫情影響,中心各項自收業(yè)務(wù)受到巨大沖擊,但中心支出嚴格執行財務(wù)制度,嚴控辦公費用及“三公經(jīng)費”的使用,把厲行節約的各項規定落到了實(shí)處。

        《2021年度單位整體支出績(jì)效評價(jià)報告》見(jiàn)“第五部分附件”。




    第四部分
    名詞解釋


        一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

        二、經(jīng)營(yíng)收入:指單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

        三、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

        四、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

        五、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

        六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類(lèi))涉外發(fā)展服務(wù)支出(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

        七、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資、績(jì)效工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

        八、年末結轉和結余:指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結余資金。

        九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        十一、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)項業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

        十二、“三公”經(jīng)費:納入省級預預決算管理的“三公”經(jīng)費,是指省級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際差旅費、國際城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        十三、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費日常維修費、專(zhuān)用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。





    第五部分
    附件


        2021年度單位整體支出績(jì)效自評報告

        根據《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預算績(jì)效管理的意見(jiàn)》和《湖南省財政廳關(guān)于開(kāi)展2021年度部門(mén)績(jì)效自評工作的通知》(湘財績(jì)〔2022〕1號)的文件精神,我單位對2021年度部門(mén)整體支出情況進(jìn)行了績(jì)效自評,現報告如下:

        一、部門(mén)(單位)基本情況

        (一)單位基本職能

        湖南省外事僑務(wù)辦出國(境)服務(wù)中心是湖南省委外事辦下屬公益二類(lèi)事業(yè)單位,主要業(yè)務(wù)范圍為因公護照及赴港澳通行證的制作、代辦出國簽證服務(wù)、代辦涉外公證文書(shū)的領(lǐng)事認證,負責“APEC商務(wù)旅行卡”的申辦和代辦簽證服務(wù)等涉外服務(wù)工作。

        (二)機構設置及人員情況

        1、機構設置:出國(境)服務(wù)中心下設辦公室、財務(wù)部、護照簽證部、領(lǐng)事服務(wù)部共4個(gè)部門(mén)。

        2、人員編制:

        出國(境)服務(wù)中心有差額撥款事業(yè)編制15名,2021年底實(shí)際在編員工15人,退休人員8人,勞務(wù)派遣員工1人,其他臨聘人員4人。

        二、一般公共預算支出情況

       (一)基本支出情況

        基本支出系保障我單位機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

        2021年度基本支出年初結余0.52萬(wàn)元,年初基本支出預算指標下達數370.28萬(wàn)元,2021年度基本支出全年預算數為370.80萬(wàn)元。2021年決算金額為279.27萬(wàn)元,結余91.53萬(wàn)元。具體明細見(jiàn)下表:




        人員經(jīng)費全年預算金額336.26萬(wàn)元,決算金額275.80萬(wàn)元,結余數60.46萬(wàn)元,日常公用經(jīng)費全年預算數34.54萬(wàn)元,決算金額3.47萬(wàn)元,結余數31.07萬(wàn)元,結余的主要原因為疫情影響各項業(yè)務(wù),年初預計的非稅收入目標未實(shí)現,導致相應的支出指標結余,其中結余公務(wù)接待費0.42萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運行維護費1.00萬(wàn)元。

        (二)項目支出情況

        2021年預算安排金額0元。

        (三)經(jīng)營(yíng)支出情況
        2021年度經(jīng)營(yíng)支出年初預算數13.88萬(wàn)元,2021年決算實(shí)現經(jīng)營(yíng)收入9.88萬(wàn)元。2021年經(jīng)營(yíng)支出決算數160.31萬(wàn)元。

        三、政府性基金預算支出情況

        無(wú)。

        四、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出情況

        無(wú)。

        五、社會(huì )保險基金預算支出情況

        無(wú)。

        六、部門(mén)整體支出績(jì)效情況

        2021年在省委外事辦的領(lǐng)導和機關(guān)各處室的關(guān)心支持下,出國(境)服務(wù)中心深入貫徹落實(shí)習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想和習近平外交思想,堅持以習近平總書(shū)記系列重要講話(huà)精神和治國理政新理念新思想新戰略為指導,按照年初計劃開(kāi)展工作,取得了良好效果。

        中心財務(wù)支出嚴格執行財務(wù)制度,落實(shí)厲行節約的各項規定,控制辦公費用開(kāi)支,確保“三公經(jīng)費”使用合理合規。

        中心部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)自評得分為97分。其中預算執行率得分為10分、產(chǎn)出指標類(lèi)得分為50分、效益指標類(lèi)得分為27分、滿(mǎn)意度指標得分為10分。

        (一)執行率10分,實(shí)際得分10分。

        2021年,根據年初的工作思路,結合具體實(shí)際,出國(境)服務(wù)中心將為人民服務(wù)的意識落實(shí)到各項工作中,緊緊圍繞一切服務(wù)于外僑工作大局、服務(wù)于全省出國人員這個(gè)工作目標,全面加強中心建設,各項工作穩步推進(jìn)。中心全年預算數為384.68萬(wàn)元,實(shí)際執行數為439.58萬(wàn)元,全年執行數為114.27%。該項指標得分10分。

        (二)產(chǎn)出指標50分,實(shí)際得分50分。

        1、數量指標18分,實(shí)際得分18分。

        (1)審批及證照:繼續受疫情影響,因公出國審批數79批次,237人次;護照受理數142批次,324人次;護照新證數189本。通行證新證數160本,簽注數205人次。

        (2)我省共辦理領(lǐng)事認證5127本,其中,代辦國家1040本,自辦國家4087本,同期相比增長(cháng)32%。

        2、質(zhì)量指標12分,實(shí)際得分12分。

        (1)中心不斷推進(jìn)湖南智慧外事平臺二期建設工作,根據二期所需數據信息創(chuàng )建表格模版(友好人士、駐湘機構、多邊活動(dòng)),并向機關(guān)各處室收集相關(guān)信息后整理導入數據庫;經(jīng)向有關(guān)業(yè)務(wù)處室請示與溝通,二期新增了多邊活動(dòng)、風(fēng)采展示、香港(澳門(mén))地區等板塊。

        (2)進(jìn)一步完善湖南HERE數據庫信息采集,為湖南的“云外事”、“云交往”提供數據服務(wù)。

        3、時(shí)效指標20分,實(shí)際得分20分。

        (1)每月最后一個(gè)周三開(kāi)展現場(chǎng)教學(xué)、聯(lián)系基層等主題黨日活動(dòng),圍繞當月專(zhuān)題進(jìn)行交流研討。

        (2)中心嚴格按照國有企業(yè)公司制改革的要求,積極穩妥地完成了原“湖南省出國人員服務(wù)中心”的改制工作,成立了“湖南省外事服務(wù)中心有限責任公司”,建立了新的企業(yè)領(lǐng)導班子,進(jìn)一步了完善公司制度建設,以改革為契機,培育企業(yè)自身成長(cháng)動(dòng)力,為進(jìn)一步發(fā)展打下了堅實(shí)基礎。

        (3)根據工作需求,完成新版的“湖南智慧外事平臺”的文字介紹及大廳屏幕展示的PPT并起草《湖南Here使用管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》;“湖南智慧外事平臺”被外交部評為“優(yōu)秀外事案例”,榮獲“國家(湖南省級)科技成果”,申獲“計算機軟件著(zhù)作權”。

        綜上所述,產(chǎn)出指標得分50分。

        (三)效益指標30分,實(shí)際得分27分。

        1、經(jīng)濟效益指標8分,得分5分。

        由于疫情影響,2021年我中心非稅收入74.36萬(wàn)元,未完成年初預算目標。該項指標得分5分。

        2、社會(huì )效益12分,得分12分。

        (1)因公簽證,送辦簽證共17批次/24人次,均為北京送簽,且疫情期間全部正常出簽。

        (2)立足于服務(wù)“三高四新”戰略,赴市州調研,對話(huà)市州外事辦和企業(yè),了解困難與需求,幫助解決實(shí)際問(wèn)題,并將反饋信息進(jìn)行整理分析,有針對性的研究切實(shí)可行的解決方案。

        3、可持續影響10分,得分10分

        (1)以省委組織部、省委編辦要求的檔案清查、機構編制清查為契機,中心進(jìn)一步厘清了單位的編制,進(jìn)一步推動(dòng)了中心內部機構和人才隊伍建設。一是對內設機構及工作崗位進(jìn)行了科學(xué)合理調整,二是對全體干部職工的人事檔案進(jìn)行清理,對檔案中查出的問(wèn)題進(jìn)行了認定或處理。

        (2)持續優(yōu)化窗口建設,對辦理流程進(jìn)行優(yōu)化。在三樓大廳窗口推行“首問(wèn)負責”服務(wù)模式,針對新冠疫情全球流行背景下的業(yè)務(wù)量不平衡現狀對辦理流程進(jìn)行優(yōu)化,減少個(gè)別柜臺的等候和辦事時(shí)間。倡導暖心服務(wù),提升員工專(zhuān)業(yè)素養和服務(wù)意識,并公示監督和投訴途徑,自覺(jué)接受辦事群眾的監督。

        (四)服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標10分,實(shí)際得分10分。
    2021年中心優(yōu)化各項服務(wù),以“便民服務(wù)為宗旨”,提高員工業(yè)務(wù)技能,更好地為走出國門(mén)的單位和民眾服務(wù)。一年來(lái),大廳實(shí)現了零差錯、零投訴。該項指標得分10分。

        七、存在的問(wèn)題及原因分析

        中心存在的主要問(wèn)題為受疫情影響,各項自收業(yè)務(wù)受到巨大沖擊,非稅收入執行情況不理想,資金壓力大。根據目前形勢,2022年這種沖擊將繼續延續。

        八、下一步改進(jìn)措施

        繼續爭取辦機關(guān)和省財政對中心的支持,保障日常涉外服務(wù)工作正常開(kāi)展。同時(shí)著(zhù)力節約其他支出,盡可能減少疫情影響。

        九、績(jì)效自評結果擬應用和公開(kāi)情況

        (一)反饋整改。中心將對評價(jià)中發(fā)現的問(wèn)題,及時(shí)進(jìn)行督促整改。各內設機構要加強預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關(guān)制度和要求,結合年度收支計劃,科學(xué)編制預算,遵循預算管理辦法。

        (二)考核通報。中心將績(jì)效自評工作開(kāi)展情況報省委外事辦。

        (三)公開(kāi)結果。除涉密信息外,中心于2022年6月20日前在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站全面公開(kāi)2021年度部門(mén)支出績(jì)效自評報告,接受社會(huì )監督。




















    2021年度湖南省外事僑務(wù)辦公室出國(境)服務(wù)中心單位決算

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