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    2023年湖南省外事僑務(wù)辦公室出國(境)服務(wù)中心單位預算

    • 索引號:430S00/2023-020591
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    • 發(fā)文日期: 2023-03-06 09:03
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    • 主題詞:
    • 名稱(chēng): 2023年湖南省外事僑務(wù)辦公室出國(境)服務(wù)中心單位預算

    目 錄

        第一部分 2023年單位預算說(shuō)明
        第二部分 2023年單位預算表

        1、收支總表
        2、收入總表
        3、支出總表
        4、支出預算分類(lèi)匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類(lèi))
        5、支出預算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi))
        6、財政撥款收支總表
        7、一般公共預算支出表
        8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類(lèi))
        9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi))
        10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個(gè)人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類(lèi))
        11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個(gè)人和家庭的補助)(按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi))
        12、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預算經(jīng)濟分類(lèi))
        13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi))
        14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
        15、政府性基金預算支出表
        16、政府性基金預算支出分類(lèi)匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類(lèi))
        17、政府性基金預算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預算經(jīng)濟分類(lèi))
        18、國有資本經(jīng)營(yíng)預算支出表
        19、財政專(zhuān)戶(hù)管理資金預算支出表
        20、省級專(zhuān)項資金預算匯總表
        21、省級專(zhuān)項資金績(jì)效目標表 
        22、其他項目支出績(jì)效目標表
        23、部門(mén)整體支出績(jì)效目標表
        注:以上單位預算報表中,空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。





    第一部分 2023年單位預算說(shuō)明


        一、單位基本概況

        (一)職能職責

        湖南省外事僑務(wù)辦公室出國(境)服務(wù)中心(以下簡(jiǎn)稱(chēng)中心)是中共湖南省委外事工作委員會(huì )辦公室下屬二級機構,屬于公益二類(lèi)事業(yè)單位。主要業(yè)務(wù)范圍包括因公護照及赴港澳通行證的制作,代辦出國簽證服務(wù),代辦涉外公證文書(shū)的領(lǐng)事認證,負責“APEC”商務(wù)旅行卡的申辦和代辦其簽證服務(wù)等涉外服務(wù)工作。

        (二)機構設置

        中心下設辦公室、財務(wù)部、護照簽證部、領(lǐng)事服務(wù)部共四個(gè)部門(mén)。

        二、單位預算單位構成


        湖南省外事僑務(wù)辦公室出國(境)服務(wù)中心2023年單位預算只有本級,沒(méi)有其他預算單位,因此本單位預算僅含本級預算。

        三、單位收支總體情況

        (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營(yíng)預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算 436.92 萬(wàn)元,其中,一般公共預算撥款 308.72萬(wàn)元,政府性基金預算撥款0萬(wàn)元,國有資本經(jīng)營(yíng)預算撥款0萬(wàn)元,納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入126.40萬(wàn)元,上年結轉結余1.8萬(wàn)元。收入較去年增加105.36 萬(wàn)元,主要是增加了經(jīng)營(yíng)收入預算,以及上年結轉和結余1.8萬(wàn)元。

        (二)支出預算:2023年本單位支出預算436.92 萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出 312.42 萬(wàn)元,社會(huì )保障和就業(yè)支出39.5萬(wàn)元,衛生健康支出32.4萬(wàn)元,住房保障支出52.6萬(wàn)元。支出較去年增加105.36萬(wàn)元,主要是增加了經(jīng)營(yíng)收入預算,以及上年結轉和結余1.8萬(wàn)元。

        四、一般公共預算撥款支出

        2023年本單位一般公共預算撥款支出預算 310.52萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出 209.52 萬(wàn)元,占 67.47 %;社會(huì )保障和就業(yè)支出30萬(wàn)元,占9.70 %;衛生健康支出27萬(wàn)元,占8.7%;住房保障支出44萬(wàn)元,占14.13%。具體安排情況如下:

        (一)基本支出:2023年本單位基本支出預算數 282.72萬(wàn)元,主要是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。


        (二)項目支出:2023年本單位項目支出預算 27.80 萬(wàn)元,共兩個(gè)項目,一是上年度未完成結轉到2023年的外事服務(wù)大廳排隊叫號系統項目1.80萬(wàn)元;二是省外事服務(wù)綜合管理平臺運維及等保測評項目26萬(wàn)元,主要用于機房及大廳硬件及系統運維、等級保護三級測評的支出。

        五、政府性基金預算支出

        本單位無(wú)政府性基金安排的支出。

        六、其他重要事項的情況說(shuō)明

        (一)機關(guān)運行經(jīng)費:2023年本單位機關(guān)運行經(jīng)費68.02 萬(wàn)元,比上年預算增加6.3萬(wàn)元,增長(cháng)10.2%,主要是增加了勞務(wù)費13萬(wàn)元、工會(huì )經(jīng)費10萬(wàn)元、稅費2萬(wàn)元,減少了辦公費10.2萬(wàn)元、其他商品服務(wù)開(kāi)支9萬(wàn)元。

        (二)“三公”經(jīng)費預算:2023年年本單位“三公”經(jīng)費預算數為1萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置及運行費1萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行費1萬(wàn)元),因公出國(境)費0萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費預算較上年減少1萬(wàn)元,主要是為了壓縮財政開(kāi)支。

        (三)一般性支出情況:2023年本單位無(wú)會(huì )議費、培訓費、節慶、晚會(huì )、論壇、賽事活動(dòng)經(jīng)費預算。

        (四)政府采購情況:2023年本單位政府采購預算總額0萬(wàn)元,其中,貨物采購預算0萬(wàn)元;工程類(lèi)采購預算0萬(wàn)元;服務(wù)類(lèi)采購預算0萬(wàn)元。

        (五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,本單位共有公務(wù)用車(chē)1輛,其中,機要通信用車(chē)0輛,應急保障用車(chē)0輛,執法執勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規定配備的公務(wù)用車(chē)1輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺,單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛,新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺,單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺。

        (六)預算績(jì)效目標說(shuō)明:本單位所有支出實(shí)行績(jì)效目標管理。納入2023年單位整體支出績(jì)效目標的金額為436.92 萬(wàn)元,其中,基本支出 409.12 萬(wàn)元,項目支出 27.80 萬(wàn)元,具體績(jì)效目標詳見(jiàn)報表。

        七、名詞解釋

        1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

        2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

        第二部分 2023年單位預算表


        湖南省外事僑務(wù)辦公室出國(境)服務(wù)中心2023年預算公開(kāi)表

        


    湖南省外事僑務(wù)辦公室出國(境)服務(wù)中心2023年預算公開(kāi)表.xlsx

    2023年湖南省外事僑務(wù)辦公室出國(境)服務(wù)中心單位預算

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