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    2022年度中共湖南省委外事工作委員會(huì )辦公室部門(mén)決算

    • 索引號:430S00/2023-089409
    • 題裁分類(lèi):
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    • 發(fā)文日期: 2023-08-31 16:08
    • 主題分類(lèi):
    • 主題詞:
    • 名稱(chēng): 2022年度中共湖南省委外事工作委員會(huì )辦公室部門(mén)決算

    目錄

        第一部分 部門(mén)概況…………………………………………4
        一、部門(mén)職責……………………………………………5
        二、機構設置及決算單位構成………………………………7
        第二部分 2022年度部門(mén)決算表……………………………9
        一、收入支出決算總表…………………………………10
        二、收入決算表…………………………………………11
        三、支出決算表…………………………………………12
        四、財政撥款收入支出決算總表………………………13
        五、一般公共預算財政撥款支出決算表………………15
        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表…………16
        七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表…17
        八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表…………18
        九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表…………19
        第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明……………………20
        一、收入支出決算總體情況說(shuō)明…………………………21
        二、收入決算情況說(shuō)明……………………………………21
        三、支出決算情況說(shuō)明……………………………………21
        四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明………………21
        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明…………21
        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明……24
        七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明……………………………………………25
        八、政府性基金預算收入支出決算情況…………………26
        九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明…………………………26
        十、一般性支出情況說(shuō)明…………………………………27
        十一、關(guān)于政府采購支出說(shuō)明……………………………27
        十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明………………………27
        十三、關(guān)于2022年度預算績(jì)效情況的說(shuō)明………………28
        第四部分 名稱(chēng)解釋………………………………………30




    第一部分

    部門(mén)概況




        一、部門(mén)職責

        (一)貫徹執行黨和國家外事和港澳工作方針、政策、法規以及省委、省政府關(guān)于外事和港澳工作的決策部署,監督和指導其在全省的落實(shí)情況;起草我省有關(guān)外事和港澳工作的地方性法規、規章草案;審核全省各市州和部門(mén)制定的涉外涉港澳的有關(guān)政策;審核各部門(mén)、各單位報請省委、省政府審批的外事文件。

        (二)圍繞全省經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展和對外開(kāi)放,進(jìn)行外事和港澳情況調研,為省委、省政府外事和港澳工作決策提供建議;制定全省外事和港澳工作發(fā)展規劃;負責省委外事工作委員會(huì )的日常工作;協(xié)調處理全省重大涉外涉港澳事務(wù)。

        (三)負責組織接待來(lái)我省訪(fǎng)問(wèn)的國賓、黨賓和其他重要外賓、港澳同胞;統籌安排省委、省人大、省政府、省政協(xié)領(lǐng)導人的外事活動(dòng)及港澳知名人士的有關(guān)事宜;指導市州和省直各部門(mén)做好外事接待及禮賓工作。

        (四)歸口管理全省因公出國(境)工作;協(xié)助省委外事工作委員會(huì )制定省級領(lǐng)導出訪(fǎng)計劃,統籌安排省級領(lǐng)導因公出訪(fǎng)工作;在中央和省委、省政府授權范圍內,審核、審批我省人員因公出國、赴港澳的有關(guān)事宜;負責頒發(fā)、管理因公護照和因公赴港澳通行證;負責全省具有因公出國(境)任務(wù)審批權單位的業(yè)務(wù)指導和監督工作;會(huì )同有關(guān)部門(mén)監督、檢查全省因公出訪(fǎng)情況;協(xié)同有關(guān)部門(mén)對違反規定、弄虛作假的因公出國(境)團組和人員進(jìn)行查處 。

        (五)負責管理全省與外國駐華使領(lǐng)館和我國駐外國使領(lǐng)館的聯(lián)絡(luò )工作;負責管理邀請外國人來(lái)訪(fǎng)的簽證通知函電及相關(guān)事項;協(xié)調處理在湘外國機構、人員的涉外案(事)件及我省機構、公民在海外的領(lǐng)事保護工作;依法承擔來(lái)湘采訪(fǎng)的外國及港澳記者、外國駐湘新聞機構和常駐記者的有關(guān)管理工作,牽頭協(xié)調管理社會(huì )組織參加國際非政府組織活動(dòng)的工作;審核在湘舉辦的國際會(huì )議;協(xié)同有關(guān)部門(mén)反邪教、反恐怖等專(zhuān)項工作中的涉外事務(wù);指導和參與全省涉外應急預案的制定和實(shí)施;協(xié)同管理外國專(zhuān)家及全省口岸的相關(guān)外事業(yè)務(wù)。

        (六)配合和協(xié)助省委外宣部門(mén)做好對外宣傳和群眾性外事教育工作;開(kāi)展對國際形勢、地區和國別政策、國際熱點(diǎn)問(wèn)題的綜合研究,并向有關(guān)部門(mén)提供國際形勢、對外政策及港澳事務(wù)的宣傳材料和對外表態(tài)、宣傳報道口徑;協(xié)同審核重要涉外報道稿件和其他有關(guān)文稿;會(huì )同有關(guān)部門(mén)做好全省涉外參觀(guān)點(diǎn)的開(kāi)辟、調整和有關(guān)管理工作。

        (七)歸口管理全省友好城市工作,指導協(xié)調全省與外國友好城市、友好省州(縣)以及其他友好單位的交往活動(dòng);指導民間對外友好交往工作,開(kāi)展多邊、雙邊國際交流。

        (八)統籌協(xié)調省政府各部門(mén)和市州人民政府與港澳地區的工作聯(lián)系及有關(guān)業(yè)務(wù)往來(lái);負責我省與中央駐港澳機構的聯(lián)絡(luò )工作;研究提出促進(jìn)我省與港澳地區經(jīng)濟、技術(shù)、文化交流合作的意見(jiàn)建議;依法維護在湘港澳同胞及其眷屬的合法權益;對我省駐港澳機構提出的有關(guān)事宜提供意見(jiàn)、建議和工作協(xié)助。

        (九)負責對外事干部、涉外人員以及因公出國(境)團組和人員進(jìn)行對外政策和外事紀律教育,負責組織外事干部及翻譯人員的業(yè)務(wù)培訓;協(xié)助做好我省黨政干部國際形勢、外事政策等教育;配合相關(guān)部門(mén)監督檢查外事紀律及涉外保密制度的執行情況;承辦駐外使領(lǐng)館外交和工勤人員在我省的選派工作;承辦全省翻譯系列專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審的有關(guān)工作。

        (十)負責邀請外國副部級及以上官員、外國駐華大使(總領(lǐng)事)來(lái)湘訪(fǎng)問(wèn)的相關(guān)事項。

        (十一)承辦省委、省政府交辦的其他事項。

        二、機構設置及決算單位構成

        (一)內設機構設置。中共湖南省委外事工作委員會(huì )辦公室本級內設機構包括:秘書(shū)處(統籌協(xié)調處)、涉外管理與領(lǐng)事處、出國管理處(護照簽證處)、新聞文化處、歐洲處、美洲大洋洲處、亞洲非洲處、港澳事務(wù)處,另設機關(guān)黨委(人事處)。湖南省人民對外友好協(xié)會(huì )(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省友協(xié)”)是從事民間對外交往的全省性人民團體,在省委、省政府領(lǐng)導下,由省委外事辦代管,省友協(xié)辦公室是其辦事機構。

        (二)決算單位構成。中共湖南省委外事工作委員會(huì )辦公室2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構成包括:中共湖南省委外事工作委員會(huì )辦公室本級和湖南省外事僑務(wù)辦公室出國(境)服務(wù)中心。




    第二部分

    部門(mén)決算表























    第三部分

    2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

        一、收入支出決算總體情況說(shuō)明


        2022年度收、支總計4,915.54萬(wàn)元。與2021年相比,收、支總計各減少893萬(wàn)元,減少15.37%。主要是因為一般公共服務(wù)支出中的黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出中其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出等支出以及社會(huì )保障和就業(yè)支出減少。


       二、收入決算情況說(shuō)明

        2022年度收入合計4,870.94萬(wàn)元,其中:財政撥款收入4,695.79萬(wàn)元,占比96.40%;經(jīng)營(yíng)收入175.15萬(wàn)元,占比3.60%。

        三、支出決算情況說(shuō)明
        2022年度支出合計4,301.74萬(wàn)元,其中:基本支出3,488.31萬(wàn)元,占比81.09%;項目支出765.58萬(wàn)元,占比17.80%;經(jīng)營(yíng)支出47.84萬(wàn)元,占比1.11%。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

        2022年度財政撥款收、支總計4,740.40萬(wàn)元。與2021年相比,財政撥款收、支總計各減少430.87萬(wàn)元,減少8.33%。主要是因為一般公共服務(wù)支出中的黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出中其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出等支出以及社會(huì )保障和就業(yè)支出減少。五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

        (一)財政撥款支出決算總體情況。
    2022年度財政撥款支出4,253.89萬(wàn)元,占本年支出合計的89.74%。與2021年相比,財政撥款支出減少254.68萬(wàn)元,減少5.65%。主要是一般公共服務(wù)支出中的黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出中其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出等支出以及社會(huì )保障和就業(yè)支出減少。

        (二)財政撥款支出決算結構情況。
    2022年度財政撥款支出4,253.89萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出3,637.36萬(wàn)元,占比85.51%;社會(huì )保障和就業(yè)(類(lèi))支出147.66萬(wàn)元,占比3.47%;衛生健康(類(lèi))支出203.87萬(wàn)元,占比4.80%;農林水支出85.00萬(wàn)元,占比2.00%;住房保障(類(lèi))支出180.00萬(wàn)元,占比4.22%。

        (三)財政撥款支出決算具體情況。
    2022年度財政撥款支出年初預算為3,510.74萬(wàn)元,支出決算為4,253.89萬(wàn)元,完成年初預算的121.17%。其中:

        1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出(項)。年初預算為0.05萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,決算數未開(kāi)支的主要原因:跨年退單未支付。

        2.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)。年初預算為195.06萬(wàn)元,支出決算為164.04萬(wàn)元,完成年初預算的84.10%。決算數小于預算數的主要原因:受疫情影響非稅收入減少。

        3.農林水支出(類(lèi))農業(yè)農村(款)對外交流與合作支出(項)。該科目年初沒(méi)有安排預算,支出決算為85.00萬(wàn)元,決算數大于預算數的主要原因:年中追加安排資金。

        4.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(款)行政運行(項)。年初預算為1,710.57萬(wàn)元,支出決算為2,783.59萬(wàn)元,完成年初預算的162.73%,決算數大于預算數的主要原因:工資績(jì)效獎金的發(fā)放調整年中追加安排資金。

        5.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)。該科目年初沒(méi)有安排預算,支出決算為7.50萬(wàn)元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加安排資金。

        6.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(款)其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出(項)。年初預算為1,064.56萬(wàn)元,支出決算為682.22萬(wàn)元,完成年初預算的64.08%。決算數小于預算數的主要原因:受疫情影響因公出國未開(kāi)展和對外交流活動(dòng)驟減。

        7.社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為142.50萬(wàn)元,支出決算為131.66萬(wàn)元,完成年初預算的92.39%。

        8.社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預算為16.00萬(wàn)元,支出決算為16萬(wàn)元,完成年初預算的100%。

        9.衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為170萬(wàn)元,支出決算為171.87萬(wàn)元,完成年初預算的101%。

        10.衛生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫療(款)事業(yè)單位醫療(項)。年初預算為32萬(wàn)元,支出決算為32萬(wàn)元,完成年初預算的100%。

        11.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為180.00萬(wàn)元,支出決算為180.00萬(wàn)元,完成年初預算的100%。

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        2022年度財政撥款基本支出3,488.31萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費2,780.65萬(wàn)元,占比79.71%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務(wù)員醫療補助繳費、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金、醫療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補助支出。

        公用經(jīng)費707.66萬(wàn)元,占比20.29%,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會(huì )議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設備購置。

        七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

        (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

        “三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為465.71萬(wàn)元,支出決算為141.56萬(wàn)元,完成預算的30.40%,其中:

        因公出國(境)費支出預算為200萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,全年未開(kāi)支,主要原因是受疫情影響,該項工作未能按計劃開(kāi)展。

        公務(wù)接待費支出預算為190.71萬(wàn)元,支出決算為86.19萬(wàn)元,完成預算的45.19%,決算數小于預算數的主要原因是受疫情影響,接待任務(wù)有所減少,與上年相比增加13.49萬(wàn)元,增加18.56%,增加的主要原因是疫情影響有所好轉,來(lái)訪(fǎng)外賓和接待任務(wù)較去年有所增加。

        公務(wù)用車(chē)購置費支出預算為0萬(wàn)元,支出預算為0萬(wàn)元。

        公務(wù)用車(chē)運行維護費支出預算為75萬(wàn)元,支出決算為55.37萬(wàn)元,完成預算的73.83%,決算數小于預算數的主要原因是當年受疫情影響,公務(wù)出行相對減少,與上年相比增加15.72萬(wàn)元,增加39.65%,增加的主要原因是疫情影響有所好轉,來(lái)訪(fǎng)外賓和接待任務(wù)較去年有所增加。

        (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

        2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費支出決算86.19萬(wàn)元,占60.89%,因公出國(境)費支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購置費及運行維護費支出決算55.37萬(wàn)元,占39.11%。其中:

        1、因公出國(境)費支出決算為0萬(wàn)元,全年未安排因公出國(境)工作任務(wù)。

        2、公務(wù)接待費支出決算為72.70萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪(fǎng)團組54個(gè)、來(lái)賓340人次,主要是用于開(kāi)展對外合作與交流發(fā)生的外賓接待支出和與國內相關(guān)單位交流工作等發(fā)生的接待支出。

        3、公務(wù)用車(chē)購置費及運行維護費支出決算為55.37萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購置費0萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運行維護費55.37萬(wàn)元,主要是按規定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費等支出,截止2022年12月31日,我部門(mén)開(kāi)支財政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為9輛。

        八、政府性基金預算收入支出決算情況

        本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。

        九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明

        本部門(mén)2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出707.66萬(wàn)元,比年初預算數減少29.63萬(wàn)元,減少4.02%。主要原因:機關(guān)維修維護等相關(guān)費用減少。

        十、一般性支出情況

        2022年本部門(mén)會(huì )議費開(kāi)支5.15萬(wàn)元,其中:舉辦中國湖南?美國北卡羅來(lái)州線(xiàn)上經(jīng)貿論壇,開(kāi)支1.83萬(wàn)元,人數31人;舉辦中國湖南?多米尼加垃圾清運車(chē)線(xiàn)上交接儀式,開(kāi)支0.81萬(wàn)元,人數18人;舉辦湖南-巴哈馬線(xiàn)上簽約視頻會(huì )議,開(kāi)支2.51萬(wàn)元,未超過(guò)年初預算安排。

        2022年本部門(mén)培訓費開(kāi)支1.52萬(wàn)元,主要邀請專(zhuān)家為辦機關(guān)職工舉辦領(lǐng)導干部個(gè)人有關(guān)事項報告填報、我省對外貿易情況和RCEP相關(guān)政策等專(zhuān)題講座和培訓的授課費用1.34萬(wàn)元;其他費用為職工參加省委黨校等學(xué)習培訓開(kāi)支,未超過(guò)年初預算安排。

        十一、關(guān)于政府采購支出說(shuō)明

        本部門(mén)2022年度政府采購支出總額365.87萬(wàn)元,其中:政府采購貨物支出71.71 萬(wàn)元、政府采購工程支出6.18萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出287.98萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額321.25萬(wàn)元,占政府采購支出總額的87.80%,其中:授予小微企業(yè)合同金額295萬(wàn)元,占政府采購支出總額的80.63%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額51.07萬(wàn)元,占貨物支出金額的71.22%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額6.18萬(wàn)元,占工程支出金額的100%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額264萬(wàn)元,占服務(wù)支出金額的91.67%。

        十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

        截至2022年12月31日,本部門(mén)共有車(chē)輛9輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導用車(chē)1輛,機要通信用車(chē)1輛、其他用車(chē)7輛,其他用車(chē)主要是用于機要通信和應急保障之外公務(wù)用途的車(chē)輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備0臺(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備0臺(套)。

        十三、關(guān)于2022年度預算績(jì)效情況的說(shuō)明

        (一)部門(mén)整體支出績(jì)效情況

        根據預算績(jì)效管理要求,省委外事辦組織對2022年度部門(mén)整體支出進(jìn)行了績(jì)效自評,評價(jià)范圍包括部門(mén)基本支出和除專(zhuān)項資金以外的項目支出,并在門(mén)戶(hù)網(wǎng)站公開(kāi)了績(jì)效評價(jià)報告。從評價(jià)結果來(lái)看,本部門(mén)整體支出情況良好,資金使用經(jīng)濟、有效,較好的達成了年初部門(mén)支出績(jì)效目標,績(jì)效管理水平不斷提高。

        2022年,在中央外事工作委員會(huì )堅強領(lǐng)導和中央外辦精心指導下,湖南省委外事工作委員會(huì )深入貫徹落實(shí)習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想、習近平外交思想和習近平總書(shū)記考察湖南重要講話(huà)精神,積極推動(dòng)湖南外事工作服務(wù)黨和國家總體外交、服務(wù)湖南全面落實(shí)“三高四新”戰略定位和使命任務(wù),各項工作有效開(kāi)展。一是深入學(xué)習宣傳黨的二十大精神,始終堅持黨對外事工作集中統一領(lǐng)導;二是統籌湖南地方外事資源,傾力服務(wù)黨和國家總體外交;三是穩步推進(jìn)涉外聯(lián)絡(luò )與管理工作,深度參與湖南全面落實(shí)“三高四新”戰略定位和使命任務(wù);四是忠誠履行外事使命擔當,切實(shí)做好涉外疫情防控工作;五是積極夯實(shí)外事工作基礎,著(zhù)力提升外事工作治理體系和治理能力現代化水平。

        (二)存在的問(wèn)題及原因分析

        近幾年因為疫情持續及國際環(huán)境變化的影響,導致我辦部分外事活動(dòng)無(wú)法開(kāi)展,因無(wú)法預判大環(huán)境的影響,年初部門(mén)預算與實(shí)際情況存在較大的差異,年底項目資金形成結余。





    第四部分

    名詞解釋


        一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

        二、經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

        三、其他收入:指除上述一般公共預算財政撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入等以外的收入。主要是利息收入等。

        四、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

        五、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(款)行政運行(項):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

        六、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(款)事業(yè)運行(項):反映事業(yè)單位的基本支出,不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

        七、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出(項):反映其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構事務(wù)支出。

        八、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)行政單位離退休(項):反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開(kāi)支的離退休經(jīng)費。

        九、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

        十、社會(huì )保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養老保險制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

        十一、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類(lèi))涉外發(fā)展服務(wù)支出(款)其他涉外發(fā)展服務(wù)支出(項):反映其他用于涉外發(fā)展服務(wù)方面的支出。

        十二、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì )保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

        十三、結余分配:指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

        十四、年末結轉和結余:指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

        十五、基本支出:指為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        十六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

        十七、經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

        十八、“三公”經(jīng)費:納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費,指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務(wù)用車(chē)購置及運行費反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出(含車(chē)輛購置稅)及燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費等支出;公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        十九、機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

    2022年度中共湖南省委外事工作委員會(huì )辦公室部門(mén)決算

    29473700